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老師您好,快遞賠付我們運費了,我做的 借,銀行 貸,其他應收 但是科目余額表上其他應收老是負數(shù)掛著嗎? 需要下月平了嗎?分錄怎么做?

2024-04-01 16:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 16:20

你好,那你當時支付的怎么做的銷售費用嗎?如果是充銷售費用借,其他應收款借銷售費用負。

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你好,那你當時支付的怎么做的銷售費用嗎?如果是充銷售費用借,其他應收款借銷售費用負。
2024-04-01
同學,你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎
2022-11-09
你好,同學,可以做 借:其他應付款7000 貸:其他應收款7000
2024-10-29
你好;? ? 其他應收款貸方有余額;那么就是其他應付款了 ; 你們? ?這個要支付給員工不; 如果不支付 ; 你就轉(zhuǎn):借 其他應收款貸營業(yè)外收入? ?
2022-06-06
你好,這個是你銷售的貨物還是購入的?
2024-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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