明細(xì)賬上,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)余額,可以
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
您好老師,其他應(yīng)付款我賬上沒有余額,我坐上銀行以后是負(fù)數(shù)了,可以嗎
申報財務(wù)報表,其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)是要調(diào)到其他應(yīng)付嗎
老師應(yīng)付賬款明細(xì)賬里借方有余額,可以在余額那一欄用負(fù)數(shù)表示嗎
“應(yīng)付賬款”項目數(shù)額為425000元,應(yīng)付賬款總賬余額為425000元,其中應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計為500000元,應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額為75000元。此外,預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額為10000元。
個體戶沒有對公賬戶,有去稅局代開發(fā)票,款要怎轉(zhuǎn)給對方
老師,總分公司,總公司申報工商年報,是用合并報表的數(shù)據(jù)申報,還是總公司單獨申報
老師,上年與今年的同比變動率應(yīng)該怎么算呀
法人在公司前期墊款用于差旅、辦公費、交通費、業(yè)務(wù)招待,記賬其他應(yīng)付款,公司現(xiàn)在可以分期把錢轉(zhuǎn)給法人憑證嗎?前期記賬依據(jù)是發(fā)票,有的沒有銀行流水?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)給法人需要什么文件嗎?比如報銷單子,但是系統(tǒng)是國外系統(tǒng),審批領(lǐng)導(dǎo)是國外的。國內(nèi)的話,她就是最大領(lǐng)導(dǎo)了
請問老師工行網(wǎng)銀,在哪里打印全月的流水?
老師顧客是掃銀行的付款碼掃碼支付的,然后進(jìn)到對公賬戶,這種是借銀行,貸方是誰呢
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填列的,但感覺自己填的不夠準(zhǔn)確,填的時候要注意什么,有關(guān)于填現(xiàn)金流量表的學(xué)習(xí)資料嗎?
你好老師,請問外貿(mào)出口企業(yè),出口方式是EXW的成交方式,請問也需要正常報關(guān)嗎?賬務(wù)如何處理
#提問#老師這月交增值稅太多,然后在下月申報期前收到客戶開來的專用發(fā)票可不可以抵扣上月的稅?
一般納稅人,收到普票或者開出普票,有什么風(fēng)險???小規(guī)模,收到專票或者開出專票,有什么風(fēng)險??什么是滯留票?如果不抵扣,就一直滯留嗎?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!