是的,先掛著,等發(fā)工資時沖減

公司一直都是需要多少費用老板存錢進賬戶,然后掛賬老板的其他應付款,現(xiàn)在想還一些,可以用收入直接沖其他應付款嗎,還是還是先存銀行在還款
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
你好,我想問一下,嗯發(fā)放單位繳納的社保,然后用銀行存款付掉的話,銀行存款會出現(xiàn)負數(shù),可以用其他應付款嗎?先在其他應付上面掛著可以嗎?
你好,老師單位繳納的社會保險部分發(fā)放的時候用銀行存款交掉,可是銀行存款里面的余額顯示為負數(shù)。那樣把銀行存款直接寫成貸其他應付款。你到銀行存款里面余額足夠時,再用銀行存款把其他應付交掉,這樣行嗎?
老師,您好, 我想問下計提的6-7月社保:我是這樣計提的:借管理費用-社保 貸其他應收款 墊付社保:其他應收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應收款 這樣可以嗎
老師,去年做了個分錄:借:管理費用—服務費 10000 帶:銀行存款 10000 今年對方開了負數(shù)發(fā)票,怎么改憑證
老師,您好,醫(yī)院開具的收費單據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師這個開票開什么項目,我們是物業(yè)公司
老師你好!小規(guī)模的公司如果有150個員工做會計外賬的時候,150個人員的工資發(fā)放的時候,公司的基本賬戶能不能把合計金額轉(zhuǎn)給老板,然后以其他應付款的形式把工資發(fā)出去?還是說公司的基本賬戶要分別給這150個人去發(fā)工資轉(zhuǎn)款?有啥簡便有有利的方法
請問老師,企業(yè)雇用殘疾人,退增值稅是怎么算的?
我公司買入雞蛋,再賣出雞蛋。車用的油費,人工費是成本還是費用
合伙企業(yè)合伙人是否需要每月按工資薪金申報”個稅和每季按生產(chǎn)經(jīng)營所得申報個稅
老師,門店撤店,有筆撤店拆除費,計入成本還是管理費用,還是營業(yè)外支出呢
請問出口走國際快遞的報Cif價,運費發(fā)票就一張,可以拆一部分國內(nèi)運費和國際運費入賬可以嗎?國內(nèi)記銷售費用,國外的就記其他運保費,可以嗎?
老師客戶已經(jīng)簽訂了買產(chǎn)品的合同,單獨增加的運費合同,開具發(fā)票時不讓分攤到產(chǎn)品里,這個運費應該怎么開具才能節(jié)稅又合規(guī)呢
老師我說的是單位繳納的部分。
單位叫的部分,先計提,再交就了
老師,如果銀行存款里面沒有存款。那到時候發(fā)放工資還有單位繳納的社保應該入哪個科目?怎么操作呢?
2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款