你好!賬那里你是不是有掛著多交的?你是因?yàn)槭裁丛蛞硕?/p>

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有個(gè)退稅,增值稅,由于去稅務(wù)比較遠(yuǎn)所以沒(méi)去退,那賬里怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司是個(gè)體戶,去年收到客戶退回的發(fā)票,去稅稅務(wù)局申請(qǐng)了退稅,稅局將增值稅銷項(xiàng)稅額,附加稅全部退回,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬?
老師,有個(gè)問(wèn)題,去年有退增值稅3次,7000多,由于經(jīng)驗(yàn)不足。增值稅主表的時(shí)候沒(méi)有手工填上,導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),出現(xiàn)多繳稅情況,請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請(qǐng)退稅了,那如果收到了退庫(kù)的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
老師,公司有增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理,由于留底乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比之后,少退的金額怎么處理,感謝感謝
老師,今天10月28日,我客戶說(shuō)他有電商收入,是一般納稅人,現(xiàn)在我需要更正申報(bào),報(bào)無(wú)票收入嗎,報(bào)的數(shù)據(jù)是不是7-9月份
老師,社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼入什么科目,營(yíng)業(yè)外收入
老師,麻煩問(wèn)下,那個(gè)受益人備案申請(qǐng)應(yīng)該具體怎么操作
老師 我們飯店買(mǎi)進(jìn)來(lái)的紅茶 是給客人免費(fèi)喝的 這個(gè)紅茶怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)充醫(yī)療,支付給保險(xiǎn)公司的,每個(gè)員工繳納的金額是能夠準(zhǔn)確核算的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅么?政策依據(jù)是什么?支付給保險(xiǎn)公司的當(dāng)期就要申報(bào)個(gè)稅嗎?
50購(gòu)進(jìn)55賣出簡(jiǎn)易計(jì)稅,所承擔(dān)稅是按55還是5元算稅,刨去稅錢(qián)我能賺的
公司盈利了,盈利金額全部分給A股東,B股東一毛錢(qián)不分可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)做亞馬遜的在中國(guó)也需要申報(bào)交稅嗎
老師,我們公司因?yàn)樽兏朔ㄈ?,然后?hào)碼也都改了,怎么注冊(cè)經(jīng)營(yíng)信息那邊電話還沒(méi)有改,是當(dāng)時(shí)去稅局操作的時(shí)候沒(méi)有弄好嗎
供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)了,供應(yīng)公司注銷了,還沒(méi)付款,怎么處理


小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票作廢了,當(dāng)時(shí)款扣了
你好!你之前做過(guò)了什么分錄了
之前做的銀行付增值稅
你好!你作廢后沒(méi)有做分錄了是嗎?
運(yùn)費(fèi)沒(méi)有入賬
作廢沒(méi)有入賬,也不用入賬
你好!等于是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有計(jì)提,有借方余額是嗎
對(duì),是做營(yíng)業(yè)外支出還是什么呢
你好!如果你不打算退稅了,就入營(yíng)業(yè)外支出
只能掛這個(gè)科目里嗎?還有別的做法嗎
你好!沒(méi)有別的了。你也可以去申請(qǐng)退稅
哦好的謝謝老師
您好!不用客氣的了