你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,你看下能修改嗎?
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
你好 第二,三季度的營業(yè)收入報多營業(yè)成本報少的原因 多交了企業(yè)所得稅?現(xiàn)在不能改企業(yè)所得稅 可以改財務(wù)報表?如果匯算清繳需要調(diào)減的話 具體怎么調(diào)減往 改那一表的哪個鴿子?
老師,請教,如果去年四個季度增值稅少報了,且在第一季度也交企業(yè)稅了,如反回去年調(diào)賬,就是要改所有的增值稅表和財務(wù)報表企業(yè)所得稅表,我是覺得這改那么多表,工作量太且…,有沒有別的好方法呢?
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報表中都是年累計數(shù),我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報表中
老師,您好,我23 年有出售固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),固定資產(chǎn)原值減少,當(dāng)時我做的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳,需要調(diào)整到營業(yè)外支出科目嗎?那我23年第4季度的財務(wù)報表和第4季度的企業(yè)所得稅申報表需要調(diào)整嗎?請老師指導(dǎo)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會計,有點懷疑公司是不是搞代客理財,證券公司那邊會給返傭,公司后續(xù)會讓我以廣告服務(wù)費給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會有什么風(fēng)險嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費稅、資源稅、城建稅、教育費附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計入稅金及附加,也就是計入當(dāng)期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個人 A如果是股東同時又是公司的高管的話,如果預(yù)計公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎金發(fā)放給A,同時公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會有什么風(fēng)險點嗎?
老師,公司賬上一臺車賣給個人二手商A,然后他又賣給個人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因為二手車發(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個分錄怎么寫
你可以在第四季度增加上的,因為第四季度申報的企業(yè)所得稅是根據(jù)年累計。
企業(yè)所得稅根本不能修改
關(guān)鍵我現(xiàn)在加上第四季度該交的稅費也少于第二,三季度已經(jīng)交完的稅費
企業(yè)所得稅可以修改的,因為企業(yè)所得稅它是根據(jù)年累計來的,你一到四季度的填寫的是本年累計。
這個修改是季度預(yù)繳第三季度的嘛,有些地方是可以修改的,河南的可以修改,之前有學(xué)員問過。
第二,三季度的企業(yè)所得稅不能修改的話 第四季度雖然報少 可第四季度還是會累計出來的不少
你第四季度填寫的只要是正確的,這就是修改了,你匯算清繳按照第四季度的來就可以的。
我光把有購入發(fā)票的成本報的話 第二,三季度已經(jīng)交完的稅費會剩下 下一年報暫估成本的稅費的話 剩下的稅費少于500
年底時已經(jīng)交的企業(yè)所得稅多算不算違規(guī)?
不算 匯算清繳之前的都不算
那我現(xiàn)在按正確的更改第二,三季度的財務(wù)報表,企業(yè)所得稅到第四季度時調(diào)整,剩下的在匯算清繳時調(diào)整可以嗎
可以的 可以這么做的。
我擔(dān)心的是平時季報時 財務(wù)報表與企業(yè)所得稅信息不一致的話 被監(jiān)控下來的 因為新的財務(wù)報表里的信息跟已經(jīng)報好的企業(yè)所得稅信息不一樣
你好 這個影響不大的。 年累計對就可以
匯算清繳時調(diào)減成本的話 怎么操作 改哪個格子?
好在納稅調(diào)整明細表扣除項目及它里面。
調(diào)增調(diào)減都在哪個格子里面嗎 有什么區(qū)別?會不會是調(diào)減是用負數(shù)表示?
增加你的成本費用,填寫到稅收金額,如果降低的話,填寫到帳載金額。它都是自動出的。
為什么填寫在其他里面?費用也在填寫其他里面嗎?如果是沒開票的公司辦公室租賃費的話 匯算時填寫在哪個格子?
需要看具體的業(yè)務(wù),因為上面沒有符合要求的,所以都在這里面填寫。
那租賃費也在其他里面是吧?
是的,租賃費也在這里面的。