同學(xué)你好 匯算清繳的時候調(diào)整就行
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
請問19年度報表本來是虧損的,結(jié)果年度匯算清繳表全部申報成0了,現(xiàn)在修改匯算清繳表的話,是不是20年全年企業(yè)所得稅表都要改?。坎桓牡脑捰惺裁磫栴}沒?
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
你好 第二,三季度的營業(yè)收入報多營業(yè)成本報少的原因 多交了企業(yè)所得稅?現(xiàn)在不能改企業(yè)所得稅 可以改財務(wù)報表?如果匯算清繳需要調(diào)減的話 具體怎么調(diào)減往 改那一表的哪個鴿子?
老師,企業(yè)所得稅申報表的第三行的利潤總額是由上面的營業(yè)收入減去營業(yè)成本的數(shù)得出的嗎,為啥我把今年第二季度的所得稅申報表算出來不等呢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
匯算清繳不是調(diào)整稅會差異?這是更錯可以那樣改嗎?
同學(xué)你好 可以的 有錯誤的也可以調(diào)整
就是這樣改完全沒問題是嗎?不會系統(tǒng)匹配不過吧
同學(xué)你好 你納稅調(diào)整明細表調(diào)整就行了
明細表?怎么調(diào)?
同學(xué)你好 就是成本那里增加就行了 這個看具體業(yè)務(wù)
收入也增加了
同學(xué)你好 那就都要增加 收入也增加