你好, 小規(guī)模納稅人差額征稅的會(huì)計(jì)核算 文件規(guī)定: 小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),對(duì)于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅: 應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目 ; 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅。 分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額] 主營業(yè)務(wù)成本[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額] 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 假設(shè)A公司屬小規(guī)模納稅人,含稅銷售額應(yīng)按3%進(jìn)行價(jià)稅分離。 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2.支付其他公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模旅游行業(yè),差額征稅,比如全額50萬,扣除額30萬;怎么做賬?
小規(guī)模旅游行業(yè),差額征稅,比如全額50萬,扣除額30萬;怎么做賬?申報(bào)增值稅時(shí),主表上面是填差額后的收入吧?
小規(guī)模旅游行業(yè),全額50萬,扣除額30萬怎么做賬?
旅游業(yè)增值稅按差額征稅嗎?扣除項(xiàng)目有哪些?增值稅稅率多少?一般納稅人和小規(guī)模稅率一樣嗎?一季度享受30萬免增值稅嗎?是全額30萬內(nèi)免還是差額30萬免
小規(guī)模旅游行業(yè),差額之后季度超30萬,差額之后交的增值稅比差額前交的增值稅多,這個(gè)正常嗎
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
謝謝老師,還有一個(gè)問題,我們這樣申報(bào)增值稅時(shí),主表上面填寫的差額后的收入;我們申報(bào)所得稅報(bào)表填寫全額的收入,這邊對(duì)比不一致怎么辦呢
主表填寫全額以及扣除額。
我們是小規(guī)模,老師,填在主表第幾欄呢
還在嗎老師?