你好,這個(gè)是正常的,謝謝
小規(guī)模旅游行業(yè),差額征稅,比如全額50萬,扣除額30萬;怎么做賬?申報(bào)增值稅時(shí),主表上面是填差額后的收入吧?
勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,選擇差額計(jì)稅(5%),差額后的銷售額季度未超過30萬,請(qǐng)問符合增值稅免稅政策嗎?增值稅申報(bào)表怎么填寫?
旅游業(yè)增值稅按差額征稅嗎?扣除項(xiàng)目有哪些?增值稅稅率多少?一般納稅人和小規(guī)模稅率一樣嗎?一季度享受30萬免增值稅嗎?是全額30萬內(nèi)免還是差額30萬免
小規(guī)模旅游行業(yè),差額之后季度超30萬,差額之后交的增值稅比差額前交的增值稅多,這個(gè)正常嗎
小規(guī)模旅游行業(yè),差額之后季度超30萬,差額之后交的增值稅應(yīng)該和稅控盤上本季度的稅額一致是嗎?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
差額之后應(yīng)交的增值稅和稅控盤統(tǒng)計(jì)的不一樣,這個(gè)正常嗎?
不是應(yīng)該和稅控盤統(tǒng)計(jì)的稅額一致嗎?
應(yīng)該和稅控盤統(tǒng)計(jì)的稅額一致嗎?是的