你好,經(jīng)營租賃,汽車租賃開這個(gè)。
麻煩問一下,我們公司法人在營業(yè)執(zhí)照未辦下來之前買了一輛公司經(jīng)營用的車輛,但是發(fā)票全是開給法人個(gè)人的,現(xiàn)在公司要做成本,這個(gè)發(fā)票怎么才能用?
老師好,我們是建筑一般納稅人公司,現(xiàn)在有幾輛車被別的公司租去使用了,麻煩問下這個(gè)發(fā)票怎么開
老師,我們單位是建筑公司,現(xiàn)在我們公司名下有一輛車,賣給了個(gè)人,也給個(gè)人開的發(fā)票,現(xiàn)在我要用這個(gè)發(fā)票記賬,請(qǐng)問一下摘要怎么寫?
你好!麻煩問一下我們是運(yùn)輸公司,去年從私人買了輛二半掛車沒有發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)要怎么辦?
老師我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在我們公司名下任何車輛沒有,我們公司上個(gè)月開了機(jī)械租賃的發(fā)票,現(xiàn)在該怎么做
我們公司應(yīng)收賬款,客戶打給我們了,但是被銀行當(dāng)手續(xù)費(fèi)扣了,我可以寫成借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款嗎?如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票,我年底調(diào)增可以嗎?
異地裝飾服務(wù),5月份開專票含稅金額193490元,不含稅金額177513.76元,稅金15976.24元,項(xiàng)目地預(yù)交增值稅3550.28元,現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅附加稅,系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預(yù)交增值稅3550.28元呢?謝謝老師!
5月用進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè),去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè),被補(bǔ)交罰了5年的稅, 1、公司存在內(nèi)帳與外帳。(很多銷售給個(gè)人的沒開票,)外帳上存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘的其它應(yīng)收款負(fù)3000多萬。 2、公司沒有進(jìn)銷存帳,(材料,成品都沒有),(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個(gè)月,這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的,(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務(wù)局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳,沒有各部門報(bào)銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負(fù)債率極高 6、老板娘也意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,要兩套帳并一套,讓我寫個(gè)方案,這個(gè)方案怎么寫呀?老師
老師好!最新增值稅、個(gè)稅等返還政策和園區(qū)返稅政策,麻煩告知一下!
老師,這個(gè)題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬,這個(gè)為什么是用平均銷量6000件乘以單價(jià)10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個(gè)是怎么計(jì)算出的?
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個(gè)公司6噸,我們實(shí)際收到材料4噸, 這個(gè)在軟件上倉庫怎么做
老師,問一下,差旅費(fèi)這個(gè)科目還需要設(shè)置三級(jí)科目嗎?
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn),存在累計(jì)攤銷的,怎么計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ)呢
律師事務(wù)所的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不同。
那我們是建筑行業(yè),可以開租賃費(fèi)發(fā)票嗎
你們有這個(gè)經(jīng)營范圍的就可以。
沒有,所以不知道咋開票
你好,你沒有這個(gè)經(jīng)營范圍的話,需要問下你稅務(wù)局。
那我允許你們自己開發(fā)票嗎?如果不允許的話,需要增加范圍才可以。
問了稅局說是增加臨時(shí)稅費(fèi)種就可以開租賃費(fèi)發(fā)票,不知道有沒有這種說法
只要你稅務(wù)局同意,都可以的。
那我們這種情況開租賃費(fèi)發(fā)票稅率是多少
帶著操作員的一般納稅人9%,不帶操作語言的13%。
這個(gè)怎么區(qū)別
你好,稅率不一樣,第一個(gè)是建筑服務(wù),第一個(gè)是經(jīng)營租賃。
還是不太明白,老師你就直接告訴我,我們是建筑行業(yè),只出租了車,稅率應(yīng)該是多少
哦,一般納稅人稅率13%的。