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老師,申報(bào)增值稅時(shí)沒有價(jià)稅分離,多交了幾百塊,這個(gè)怎么處理呢

2021-12-16 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-16 12:02

你好,需要做更正申報(bào),申請(qǐng)退回多交稅款?

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快賬用戶8162 追問 2021-12-16 12:03

如果不退回,賬上如何更改呢

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齊紅老師 解答 2021-12-16 12:04

你好,需要根據(jù)申報(bào)表的收入,稅額。在賬面增加相應(yīng)的收入,稅額的金額。

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快賬用戶8162 追問 2021-12-16 12:06

因?yàn)槭钦{(diào)整19年度的,填了很多報(bào)表給稅局,如果改數(shù)據(jù)會(huì)很麻煩,能不能在賬上修改呢

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齊紅老師 解答 2021-12-16 12:55

你好,需要根據(jù)申報(bào)表的收入,稅額。在賬面增加相應(yīng)的收入,稅額的金額。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,需要做更正申報(bào),申請(qǐng)退回多交稅款?
2021-12-16
您好,是的,支付就需要申報(bào)。不申報(bào)就是無票支出。
2021-02-28
你好 這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)的 在6%服務(wù)里面填寫
2020-08-05
同學(xué)你好 個(gè)稅直接申報(bào)就行 按照實(shí)發(fā)工資 就是提成
2021-11-12
你好,是四舍五入,還是你的銷售額填寫有誤。
2021-03-28
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