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老師你好,四月份申報增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計提申報附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?

2022-08-16 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 19:16

你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:17

申報表怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:17

你好,你當(dāng)時申報的時候沒有申報嗎?

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:21

是的,平時只要申報了增值稅附加稅是自動計算的,在附列資料五中,計稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動填列了增值稅稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)交為零

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:22

那你直接就不用做,沒有繳納的不用做。

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:23

那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:25

你好對的是的是這么做的

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:25

幫我看一下,是這種情況。這個月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀

幫我看一下,是這種情況。這個月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:28

實際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:29

不需要做是的是的,不需要做其他的

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:32

非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:36

你好是的不需要 你的增量留底 這個金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底

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快賬用戶7741 追問 2022-08-16 19:38

非常謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2022-08-16
你好,你的印花稅是按月申報沒有申報嗎?還是按次?
2021-12-27
你好 這個月的如果沒有申報的 你現(xiàn)在填寫試下,還能填寫的吧 填寫不了的去稅務(wù)局修改
2020-09-13
你好,反結(jié)到12月份補(bǔ)計提,年報時處理就可以了
2021-01-21
你好,這個你得去稅務(wù)局申請才能退回來
2024-04-08
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