你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報(bào),現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
老師,以前期間預(yù)交了增值稅,但在申報(bào)增值稅時忘填表四,現(xiàn)咋處理?
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報(bào)增值稅的時候一起申報(bào)嗎?
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
老師你好,四月份申報(bào)增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計(jì)提申報(bào)附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?
你好。老師,請問私立幼兒園,收到的服裝費(fèi)計(jì)入會計(jì)分錄,貸:其他應(yīng)付款 借:銀行,后面服裝公司又開發(fā)票給幼兒園的分錄怎么做呀!按道理是不是不應(yīng)該開給幼兒園,幼兒園屬于代收的,應(yīng)該開給幼兒學(xué)生呢
請問分公司申報(bào)的工資,總公司入賬這種情況呢,因?yàn)樯婕皩?shí)發(fā)和個稅申報(bào)比對,這種怎么辦呢?
財(cái)務(wù)報(bào)表可以更改幾次,更改兩次之后,為什么數(shù)字沒有變化
企業(yè)支付公寓裝修費(fèi)37萬,如果使用長期待攤費(fèi)用科目,當(dāng)月計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目,下月攤銷?
運(yùn)輸公司銷售使用過的二手車,售價11.8w,除了繳納增值稅 要計(jì)入收入里繳納所得稅嗎,
老師,舊公司申報(bào)工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn),新公司申報(bào)養(yǎng)老保險(xiǎn),簽訂的合同,那工資在新公司申報(bào),舊公司還申報(bào)工資嗎?不申報(bào),系統(tǒng)是否要填寫離職?
老師好,ABC三個都是公司,A的股東是BC兩個(各占5%,95%),現(xiàn)在B把5%股權(quán)賣給C,他們之間商量的是賣5000元,咨詢過稅局,這個5000元并不是商品不產(chǎn)生稅,只要申報(bào)個印花稅就可以了,請問1,那么C付5000元給B,那這個賬務(wù)處理中A公司有沒有會計(jì)分錄?2,B公司會計(jì)分錄是什么?3,C公司會計(jì)分錄是什么?
老師你好,單位名下的車要賣,屬于二手車,這個還要繳納增值稅?多少的稅點(diǎn),一般納稅人
老師,在外地開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,建筑服務(wù),季度末需要預(yù)交增值稅和所得稅?附加稅,分錄怎么做
老師您好,小規(guī)模分錄,借,銀行存款100.貸主營業(yè)務(wù)收入97元,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額3元,對了沒有,謝謝老師
申報(bào)表怎么辦呢?
你好,你當(dāng)時申報(bào)的時候沒有申報(bào)嗎?
是的,平時只要申報(bào)了增值稅附加稅是自動計(jì)算的,在附列資料五中,計(jì)稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動填列了增值稅稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)交為零
那你直接就不用做,沒有繳納的不用做。
那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?
你好對的是的是這么做的
幫我看一下,是這種情況。這個月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
實(shí)際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報(bào)表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計(jì)提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 這個金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底
非常謝謝!
不用客氣,工作愉快。