你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師,以前期間預(yù)交了增值稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)忘填表四,現(xiàn)咋處理?
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
老師你好,四月份申報(bào)增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計(jì)提申報(bào)附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,上個(gè)月我忘了計(jì)提增值稅及附加稅了,我可以在這個(gè)月里計(jì)提嗎
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
申報(bào)表怎么辦呢?
你好,你當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)嗎?
是的,平時(shí)只要申報(bào)了增值稅附加稅是自動(dòng)計(jì)算的,在附列資料五中,計(jì)稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動(dòng)填列了增值稅稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)交為零
那你直接就不用做,沒有繳納的不用做。
那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?
你好對(duì)的是的是這么做的
幫我看一下,是這種情況。這個(gè)月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
實(shí)際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報(bào)表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計(jì)提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 這個(gè)金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底
非常謝謝!
不用客氣,工作愉快。