你好 這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)的 在6%服務(wù)里面填寫
老師,7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)個(gè)稅返還手續(xù)沒有報(bào)(金額100多塊),這個(gè)怎么處理好呢?
鄒老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報(bào),現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報(bào),因?yàn)檫@筆稅款要9月申報(bào)繳納,我7月做在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個(gè)科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
老師,申報(bào)增值稅時(shí)沒有價(jià)稅分離,多交了幾百塊,這個(gè)怎么處理呢
老師您好,這個(gè)月的增值稅已經(jīng)提交并且扣款了,發(fā)現(xiàn)少申報(bào)增值稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
怎么補(bǔ)申報(bào)啊?
這個(gè)月做進(jìn)去的 附表一填寫
老師,您說的補(bǔ)申報(bào),是9月申報(bào)8月的增值稅時(shí)報(bào)進(jìn)去嗎?
你好 是的 可以后期補(bǔ)
明白了,那我7月收到的這筆錢怎么做賬呢,我現(xiàn)在做:借:銀行存款 116 貸:營(yíng)業(yè)外收入109.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 6.57 因?yàn)橘~套里沒有其他收益,就用了營(yíng)業(yè)外收入 8月沒申報(bào)這個(gè)銷項(xiàng)稅,9月申報(bào),我分錄該怎么做好呢
你好 不做賬,只申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。