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老師,7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)個(gè)稅返還手續(xù)沒有報(bào)(金額100多塊),這個(gè)怎么處理好呢?

2020-08-05 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-05 22:18

你好 這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)的 在6%服務(wù)里面填寫

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快賬用戶2226 追問 2020-08-05 22:18

怎么補(bǔ)申報(bào)啊?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 22:19

這個(gè)月做進(jìn)去的 附表一填寫

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快賬用戶2226 追問 2020-08-05 22:20

老師,您說的補(bǔ)申報(bào),是9月申報(bào)8月的增值稅時(shí)報(bào)進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 22:23

你好 是的 可以后期補(bǔ)

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快賬用戶2226 追問 2020-08-05 22:27

明白了,那我7月收到的這筆錢怎么做賬呢,我現(xiàn)在做:借:銀行存款 116 貸:營(yíng)業(yè)外收入109.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 6.57 因?yàn)橘~套里沒有其他收益,就用了營(yíng)業(yè)外收入 8月沒申報(bào)這個(gè)銷項(xiàng)稅,9月申報(bào),我分錄該怎么做好呢

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齊紅老師 解答 2020-08-05 22:32

你好 不做賬,只申報(bào)。

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快賬用戶2226 追問 2020-08-05 22:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-05 22:41

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好 這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)的 在6%服務(wù)里面填寫
2020-08-05
借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-08-06
6%一般計(jì)稅服務(wù)里面,你看一下能填寫吧。
2022-04-18
你好,這個(gè)不用填寫的。
2024-05-07
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-06
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