同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,我問你一下,就是對(duì)方給我開的發(fā)票啊,我一看開的是老稅號(hào),然后我就說找他換去,讓她作廢,但是在刀上我給丟了,這兩張發(fā)票對(duì)方?jīng)]有廢票啊,不給我重新開,我應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們的客戶已經(jīng)給到對(duì)方了,對(duì)方已經(jīng)簽收了,可是對(duì)方把發(fā)票搞不見 了,現(xiàn)在讓我們重新給他開?把之前的作廢,可是作廢我們也要拿票回來???要不對(duì)方說沒有發(fā)票不給付款,咋整?
老師,我們開了一張電費(fèi)發(fā)票,然后我們是小規(guī)模就讓作廢重開,結(jié)果對(duì)方說不能重開,現(xiàn)在票已經(jīng)被對(duì)方作廢了,但是跟我說要下個(gè)月才開給我。這樣是不是可以投訴對(duì)方哦
老師,我們這月給客戶開專票了,但是沒有給對(duì)方紙版的,對(duì)方月底前對(duì)方能勾選抵扣嗎?因?yàn)檫@月最后一天我們可能作廢這發(fā)票,如果月底前勾選抵扣了是不是我們就不能作廢了呀?還是說對(duì)方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
就是不知道該打什么電話投訴
同學(xué)你好 當(dāng)?shù)囟惥蛛娫捑涂梢?