您好,對(duì)方抵扣了 你們不能作廢的
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
我想問(wèn)下,我有一個(gè)客戶6月開(kāi)錯(cuò)兩張專票給對(duì)方了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證未抵扣(因?yàn)閷?duì)方是做進(jìn)出口需要留抵稅金),我讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我,(但是購(gòu)買方申請(qǐng)那里勾選了"未抵扣")...,這樣我能開(kāi)紅票給他們嗎?
老師,一月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月對(duì)方因?yàn)榧?xì)節(jié)錯(cuò)誤,給我換了一張新的進(jìn)項(xiàng)票,那我在勾選平臺(tái)上是選擇發(fā)票不抵扣勾選對(duì)嗎?總不能抵扣兩次呀
認(rèn)證勾選 發(fā)票是月初才可以,還是現(xiàn)在也可以,本月開(kāi)的票,對(duì)方要是現(xiàn)在抵扣了,我是不是就不能作廢了
我們開(kāi)了銷項(xiàng)票給對(duì)方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選,只是沒(méi)有最后確認(rèn),我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
我是想問(wèn)對(duì)方當(dāng)月能勾選不能簽名吧,我記得只有下月初才能簽名吧,如果對(duì)方當(dāng)月只勾選也能抵扣嗎?
是的,月初 的時(shí)候才能讓簽名的?
那月底對(duì)方只勾選能實(shí)現(xiàn)抵扣嗎?還是說(shuō)如果月底對(duì)方勾選了即使不簽名我們也作廢不了了呀?
月底只能先勾選了 不能簽名? 不簽名 你們就可以作廢
那就是說(shuō)我們這月開(kāi)了,即使對(duì)方勾選了我們照樣可以作廢,不影響作廢,是這樣吧?
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的 就是這樣