個人承擔(dān)的社保金是通過“其他應(yīng)付款”,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 返還員工:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 由公司承擔(dān)的社保金通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
老師你好! 關(guān)于收到去年差旅費差額退回政府會計怎么做賬? 行政單位 ,以前年度2019年報銷不規(guī)范,差旅費有多報的,現(xiàn)部門檢查,要求個人退還多報銷的錢,收到個人退還多報銷的差旅費如何進(jìn)行賬務(wù)處理?具體分錄該如何做?
老師早上好[微笑]請問收到社保局以前年度退還多收的140元養(yǎng)老保險費,賬務(wù)如何處理?會計分錄怎么做呢
9月22日開始陸續(xù)有收到社保賬戶的款為:2022年1-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工養(yǎng)老保險單位繳費中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機(jī)關(guān)計算差額,分批推送社保部分退回,無需企業(yè)申請。 老師,請問以上這種通知收到的社??钤趺从涃~做分錄?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
老師,您好!收到社保局上半年因為基數(shù)調(diào)整退回到公司基本戶上的社保費(包含公司承擔(dān)部分和個人承擔(dān)部分),請問一下這筆多繳退回的錢該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師,公司承擔(dān)的社保金通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算時是否為負(fù)數(shù)?
你反向沖銷就是正數(shù),紅字正向沖銷就可以用負(fù)數(shù)。