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老師早上好[微笑]請問收到社保局以前年度退還多收的140元養(yǎng)老保險費,賬務(wù)如何處理?會計分錄怎么做呢

2021-12-15 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 10:07

個人承擔(dān)的社保金是通過“其他應(yīng)付款”,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 返還員工:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 由公司承擔(dān)的社保金通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用

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快賬用戶6878 追問 2021-12-15 10:23

老師,公司承擔(dān)的社保金通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算時是否為負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:29

你反向沖銷就是正數(shù),紅字正向沖銷就可以用負(fù)數(shù)。

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個人承擔(dān)的社保金是通過“其他應(yīng)付款”,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 返還員工:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 由公司承擔(dān)的社保金通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
2021-12-15
補交社保 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) ??????其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 補計提公司部分社保 借:管理費用-社保費-各項社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) 負(fù)數(shù) .沖發(fā)放工資時扣社保?? 借:?其他應(yīng)付款—各項社保(個人部分) 貸:? ??應(yīng)付職工薪酬——工資
2024-09-30
你好 我們?nèi)ツ臧l(fā)生過這樣的事情 后來收回來的錢交給財政 借 銀行存款 貸應(yīng)交財政專戶
2021-01-22
上月分錄 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 這月分錄 借:管理費用 (紅字) 其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-05-11
你好,學(xué)員, 借銀行存款 貸管理費用-社保
2022-09-28
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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