你好 我們?nèi)ツ臧l(fā)生過(guò)這樣的事情 后來(lái)收回來(lái)的錢(qián)交給財(cái)政 借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
老師你好! 關(guān)于收到去年差旅費(fèi)差額退回政府會(huì)計(jì)怎么做賬? 行政單位 ,以前年度2019年報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范,差旅費(fèi)有多報(bào)的,現(xiàn)部門(mén)檢查,要求個(gè)人退還多報(bào)銷(xiāo)的錢(qián),收到個(gè)人退還多報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?具體分錄該如何做?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
二、某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶(hù)中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來(lái),報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購(gòu)買(mǎi)電腦2臺(tái),價(jià)款7000元,通過(guò)零余額賬戶(hù)支付。 5、購(gòu)入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬(wàn)元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬(wàn),扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元,個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。他們需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎
12:54問(wèn)答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷(xiāo)是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷(xiāo)的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷(xiāo)單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷(xiāo)單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
14:01問(wèn)答詳情22:53:50后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:54問(wèn)答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷(xiāo)是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷(xiāo)的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷(xiāo)單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷(xiāo)單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
上交的時(shí)候相反分錄
現(xiàn)在是零余額賬戶(hù)
那么做你支出的相反分錄
單位的零余額賬戶(hù)怎么存銀行
如果退回去零余額,那就是退回到財(cái)政指標(biāo)額度,不是銀行
我想把錢(qián)直接存入單位零余額賬戶(hù),行嗎?
不可以,零余額賬戶(hù)不可以有余額
我們這邊是交回財(cái)政局
如果行,怎么做分錄
零余額賬戶(hù)不可以有余額
如果行 就做你支出的相反分錄
問(wèn)題是跨年度的賬了
一樣,到了年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就全部沖掉
收入費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn) 是0
交財(cái)政局哪個(gè)股室
匯入財(cái)政局國(guó)庫(kù)股
收入記什么
借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
上交的時(shí)候相反分錄