你好,你們有銷售固定資產(chǎn)的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計(jì)稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)表的申報(bào)收入是不是不一致?那所得稅申報(bào)收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
老師,8月份開始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
老師,為什么我們財(cái)報(bào)收入和增值稅申報(bào)表收入金額不一致,是那里出錯了
我們開的個普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
請教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺車,發(fā)票開具的是個人名字,還貸款也是個人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒有核對左上角的信息有什么影響嗎,那個信息會有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說是資產(chǎn)買回來的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購入一臺車,但是發(fā)票開具的是單位員工個人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們在5年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,我找到原因了,增值稅申報(bào)表中他的累計(jì)數(shù)沒計(jì)免稅的金額,所以和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)對不上。自己講專票銷售收入加上免稅收入合計(jì)和財(cái)報(bào)收入一致了。
這個免稅收入具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,我們一個季度沒超過45萬,但是開有專票正常交稅,開普票就不用交,不用交的就在免稅里面
不需要交稅的,你需要正常申報(bào),應(yīng)該在第十欄填寫你的銷售額。
都填寫有,但是就是不曉得為什么本年累計(jì)銷售額沒把免稅累計(jì)過來,但是財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)又是累計(jì)了
你有填寫,你看下當(dāng)月的本年累計(jì)把這個數(shù)據(jù)算進(jìn)去吧。