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老師,為什么我們財(cái)報(bào)收入和增值稅申報(bào)表收入金額不一致,是那里出錯了

2021-12-14 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 16:52

你好,你們有銷售固定資產(chǎn)的嗎?

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快賬用戶7111 追問 2021-12-14 16:58

老師,我找到原因了,增值稅申報(bào)表中他的累計(jì)數(shù)沒計(jì)免稅的金額,所以和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)對不上。自己講專票銷售收入加上免稅收入合計(jì)和財(cái)報(bào)收入一致了。

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:00

這個免稅收入具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶7111 追問 2021-12-14 17:02

老師,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,我們一個季度沒超過45萬,但是開有專票正常交稅,開普票就不用交,不用交的就在免稅里面

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:03

不需要交稅的,你需要正常申報(bào),應(yīng)該在第十欄填寫你的銷售額。

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快賬用戶7111 追問 2021-12-14 17:06

都填寫有,但是就是不曉得為什么本年累計(jì)銷售額沒把免稅累計(jì)過來,但是財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)又是累計(jì)了

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:08

你有填寫,你看下當(dāng)月的本年累計(jì)把這個數(shù)據(jù)算進(jìn)去吧。

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你好,你們有銷售固定資產(chǎn)的嗎?
2021-12-14
同學(xué),你不算成是收入增值稅也沒有這塊的,財(cái)務(wù)也沒這塊的都是其它應(yīng)付款同學(xué),
2019-11-15
你的未開票收入也得填寫的
2021-09-06
你好,年底的時(shí)候是不是一樣的?如果不一樣的話,稅務(wù)局很有可能會要求你們修改。
2023-05-11
你好,與賬上收入是一致的,你申報(bào)表會填寫扣除項(xiàng)
2021-01-27
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