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我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬

2022-02-22 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 14:28

同學(xué)你好 對的 這個直接填寫

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快賬用戶1236 追問 2022-02-22 14:29

可是我把之前的報表填錯了咋辦呢

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:35

同學(xué)你好 作廢了重新報

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快賬用戶1236 追問 2022-02-22 14:37

可是2021年1-12月的都報錯了,如果更正會不會有問題

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:40

同學(xué)你好 這個得看稅局了哦

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同學(xué)你好 對的 這個直接填寫
2022-02-22
你好,沒太明白您的意思,就是之前沒有確認收入,現(xiàn)在你要把收入都沖減掉嗎?讓賬上跟申報表一致?
2022-02-22
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-02-18
你好,對,未開票申報里填寫負數(shù),開票填寫正數(shù)
2021-06-04
導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個沒有影響
2023-04-11
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