您好,您往來沒有充掉是什么意思,是款項(xiàng)沒我收回還是什么請(qǐng)款。
你好。老師。請(qǐng)問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應(yīng)收款我公司10萬,貸:預(yù)付裝修公司10萬,我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時(shí)候借:長(zhǎng)期待攤25萬,進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
放商品上京東銷售,在京東提現(xiàn),銷售給公司,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收-公司10 貸:收入10 應(yīng)交稅金略,但京東會(huì)給它優(yōu)惠,京東開票回來我司,做借:**費(fèi)用 2 進(jìn)項(xiàng)略 貸:沖應(yīng)收-京東2 實(shí)際收款項(xiàng):借:銀行8 貸:應(yīng)收-公司8,但這樣應(yīng)收公司還掛著數(shù)?
老師你好!公司給謀公司開的發(fā)票,稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄:借:現(xiàn)金10萬 貸:其他應(yīng)收款~謀公司 10萬 2、公司交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)~各稅~流轉(zhuǎn)稅10萬 貸:現(xiàn)金10萬 問題: 現(xiàn)在謀公司往來還沒有沖掉,還在往來貸方掛著。這個(gè)怎么做?
老師你好!公司給謀公司開的發(fā)票,稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄:借:現(xiàn)金10萬 貸:其他應(yīng)收款~謀公司 10萬 2、公司交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)~各稅~流轉(zhuǎn)稅10萬 貸:現(xiàn)金10萬 問題: 現(xiàn)在謀公司往來還沒有沖掉,還在往來貸方掛著。這個(gè)怎么做?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤(rùn)89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
您銷售,如果未收到款,應(yīng)該這樣做賬 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9
收款, 借銀行存款109 貸應(yīng)收賬款109
繳稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
開票時(shí)謀公司的款轉(zhuǎn)入我公司掛的其他應(yīng)收款,稅交了以后做的應(yīng)交稅金,,其他應(yīng)收款掛的怎么沖掉
沒有銷售,收到的只是代開發(fā)票稅款
收到的款是代開發(fā)票繳稅款,掛的其他應(yīng)收款
您好,你是什么業(yè)務(wù),什么行業(yè),我沒太懂,聽您說好像是虛開發(fā)票行為
公司給其他公司開發(fā)票,不是虛開,開票是不是產(chǎn)生有稅,所以稅款部分由他們承擔(dān),并先轉(zhuǎn)入公司。開票后繳稅用他們轉(zhuǎn)過來的錢交。問題,轉(zhuǎn)入時(shí)我掛的其他應(yīng)收款往來。借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
繳稅時(shí)借:應(yīng)交稅金~各稅 貸:現(xiàn)金 之前掛的往來怎么沖掉,就是問這個(gè)問題
你好,我能理解為是想那種網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,別的物流公司通過他的平臺(tái)付款,他開票給對(duì)方。
可以這樣說
往來這塊一直掛著,不知道怎么沖掉
如果是這樣,那我給你舉個(gè)例子,比如別人要付100元的運(yùn)費(fèi),通過您公司,你會(huì)收110,給對(duì)方開票也是110元,9個(gè)點(diǎn)稅率,那增值稅就是9.9 對(duì)方轉(zhuǎn)110元給您,你開票110元給對(duì)方,做賬分錄 借:銀行存款110 貸:其他應(yīng)付款 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9.9 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.1
你代他們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款