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老師你好!公司給謀公司開的發(fā)票,稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄:借:現(xiàn)金10萬 貸:其他應(yīng)收款~謀公司 10萬 2、公司交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)~各稅~流轉(zhuǎn)稅10萬 貸:現(xiàn)金10萬 問題: 現(xiàn)在謀公司往來還沒有沖掉,還在往來貸方掛著。這個(gè)怎么做?

2021-12-13 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 21:30

您好,您往來沒有充掉是什么意思,是款項(xiàng)沒我收回還是什么請(qǐng)款。

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:33

您銷售,如果未收到款,應(yīng)該這樣做賬 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:33

收款, 借銀行存款109 貸應(yīng)收賬款109

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:34

繳稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 02:35

開票時(shí)謀公司的款轉(zhuǎn)入我公司掛的其他應(yīng)收款,稅交了以后做的應(yīng)交稅金,,其他應(yīng)收款掛的怎么沖掉

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 02:37

沒有銷售,收到的只是代開發(fā)票稅款

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 02:38

收到的款是代開發(fā)票繳稅款,掛的其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2021-12-14 07:45

您好,你是什么業(yè)務(wù),什么行業(yè),我沒太懂,聽您說好像是虛開發(fā)票行為

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 09:07

公司給其他公司開發(fā)票,不是虛開,開票是不是產(chǎn)生有稅,所以稅款部分由他們承擔(dān),并先轉(zhuǎn)入公司。開票后繳稅用他們轉(zhuǎn)過來的錢交。問題,轉(zhuǎn)入時(shí)我掛的其他應(yīng)收款往來。借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 09:09

繳稅時(shí)借:應(yīng)交稅金~各稅 貸:現(xiàn)金 之前掛的往來怎么沖掉,就是問這個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2021-12-14 09:09

你好,我能理解為是想那種網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,別的物流公司通過他的平臺(tái)付款,他開票給對(duì)方。

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 09:10

可以這樣說

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快賬用戶8956 追問 2021-12-14 09:10

往來這塊一直掛著,不知道怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2021-12-14 09:12

如果是這樣,那我給你舉個(gè)例子,比如別人要付100元的運(yùn)費(fèi),通過您公司,你會(huì)收110,給對(duì)方開票也是110元,9個(gè)點(diǎn)稅率,那增值稅就是9.9 對(duì)方轉(zhuǎn)110元給您,你開票110元給對(duì)方,做賬分錄 借:銀行存款110 貸:其他應(yīng)付款 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9.9 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.1

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齊紅老師 解答 2021-12-14 09:13

你代他們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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您好,您往來沒有充掉是什么意思,是款項(xiàng)沒我收回還是什么請(qǐng)款。
2021-12-13
你好,你這是外賬還是內(nèi)賬?
2021-12-14
同學(xué)你好 內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做既可以
2023-06-01
你好,既然是開具發(fā)票給對(duì)方,那第二個(gè)分錄的貸方是收入才對(duì)啊?
2023-06-01
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