你好,好你這個要看當時發(fā)票入賬的時候是怎么做的憑證。然后才能夠做后續(xù)的憑證。
1.因為我們賬上預收款過大要求確認收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預收款開了發(fā)票做了應收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬,現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的,就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼,賬表不一致,并且他們重新做賬沒有更正稅務局的相關(guān)報表 我現(xiàn)在該怎么辦啊
你好 我想問一下 我們電子稅務局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現(xiàn)這個情況 怎么簡單處理呢
老師問一下我有好幾張發(fā)票21年做憑證是時候看錯了當普票做了,現(xiàn)在發(fā)票電子稅務局里未勾選發(fā)票里面還有這幾張21年的發(fā)票?,F(xiàn)在我應該怎么辦?
老師問一下我有好幾張發(fā)票21年做憑證是時候看錯了當普票做了,現(xiàn)在發(fā)票電子稅務局里未勾選發(fā)票里面還有這幾張21年的發(fā)票。現(xiàn)在我應該怎么辦?
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
看了,當時本來是專票,但按普票做賬了,比如有物管費,電費,還有檢測費啥的
你好,你要調(diào)的話要根據(jù)每一筆業(yè)務來。所以你說怎么糾錯 老師也沒有辦法,一筆就給你全部糾錯,要根據(jù)具體的憑證來糾錯。
不知道怎么糾錯,比如2024年11月有一筆,借管理費/物管費,1362.79,貸銀行存款1362.79,但今天發(fā)現(xiàn)這個是專票,應該是借,管理費,應交稅費/增值稅/進項稅額,現(xiàn)在是2025年,怎么調(diào)。 還有一筆是,去年有九個月房租,4600一個月(之前我都入管理費了每月4600),一共是41400,最后去稅務局開的專票40808.57,進項稅額是591.43,票開回來后,今天才收到票沒有做賬,現(xiàn)在這個怎么弄
你好,你這個正規(guī)的做法是借應交稅費,應交增值稅待認證進項稅貸,利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整。
另外一個也是一樣的。
只是金額不同而已。憑證是一樣的做