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專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的

2025-05-19 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-19 18:12

你好,好你這個要看當時發(fā)票入賬的時候是怎么做的憑證。然后才能夠做后續(xù)的憑證。

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快賬用戶8847 追問 2025-05-19 18:13

看了,當時本來是專票,但按普票做賬了,比如有物管費,電費,還有檢測費啥的

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:15

你好,你要調(diào)的話要根據(jù)每一筆業(yè)務來。所以你說怎么糾錯 老師也沒有辦法,一筆就給你全部糾錯,要根據(jù)具體的憑證來糾錯。

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快賬用戶8847 追問 2025-05-19 18:27

不知道怎么糾錯,比如2024年11月有一筆,借管理費/物管費,1362.79,貸銀行存款1362.79,但今天發(fā)現(xiàn)這個是專票,應該是借,管理費,應交稅費/增值稅/進項稅額,現(xiàn)在是2025年,怎么調(diào)。 還有一筆是,去年有九個月房租,4600一個月(之前我都入管理費了每月4600),一共是41400,最后去稅務局開的專票40808.57,進項稅額是591.43,票開回來后,今天才收到票沒有做賬,現(xiàn)在這個怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:27

你好,你這個正規(guī)的做法是借應交稅費,應交增值稅待認證進項稅貸,利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:28

另外一個也是一樣的。

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:28

只是金額不同而已。憑證是一樣的做

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你好,好你這個要看當時發(fā)票入賬的時候是怎么做的憑證。然后才能夠做后續(xù)的憑證。
2025-05-19
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-09-23
同學,你好 你可以勾選,然后本月補做進項
2024-10-10
第一個借利潤分配貸其他應收款 第二個借利潤分配貸其他應收款 第三個之前分錄怎么做的
2021-03-04
同學你好,月底給錯誤的又做了這張發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出,把這一張會計分錄反方向的顯示。
2021-04-02
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