你好 ;? ? ? ?抵減了做 : 你是 稅盤服務(wù)費(fèi)的抵減嗎??
請問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師,請問下,小規(guī)模,月申報(bào)。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里有期初余額,這個(gè)月用在本期實(shí)際抵減欄了,然后會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師,請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初,發(fā)生額,本期實(shí)際抵減的稅額怎么填寫?
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)一共560,可以跨期抵減,這個(gè)月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實(shí)際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應(yīng)抵減稅額560,本期實(shí)際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報(bào)增值稅時(shí)對比未通過,比對結(jié)果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
老師您好 小規(guī)模申報(bào)的那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,那個(gè)減免選擇代碼小規(guī)模減按1%的這個(gè) 那個(gè)期初余額,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額,期末余額 都怎么填的啊?我不會(huì)?可以告訴我一下嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們怎么入賬?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問題
沙場外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
不是,是以前會(huì)計(jì)留下的,在減免表里。
你好 ;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入? ?