自己填寫(xiě) 填寫(xiě)應(yīng)納稅減征額
當(dāng)月我有繳納稅控盤(pán)免費(fèi)280元,我在附表四,已經(jīng)填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額280.請(qǐng)問(wèn)我填減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),是在減稅性質(zhì)代碼增加 還是在免稅性質(zhì)代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個(gè)呢?
2020年4月獲得金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒(méi)有發(fā)生需要繳稅的銷(xiāo)項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒(méi)有期限?
請(qǐng)問(wèn)一下5月份金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專(zhuān)用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有看到265元,是怎么原因呢
填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),在減稅性質(zhì)那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)低減稅額、本期實(shí)際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
寫(xiě)在23欄里嗎,試了,寫(xiě)了點(diǎn)開(kāi)鼠標(biāo)又沒(méi)看到265元。
是的 你保存了嘛 在試下
我試了很多次了,保存也沒(méi)看到265
你需不需要交稅沒(méi)法抵扣。
需要抵扣的數(shù)才能填寫(xiě)。
但是提交全申報(bào)時(shí)就不成功啊
其他的不要填寫(xiě)啦,只填寫(xiě)本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額就不能填寫(xiě),要么就所有的都不要填寫(xiě)。
是說(shuō)附表四和減免表里本期實(shí)際低減額不填寫(xiě),兩表的期末余額265嘍。 增值稅申報(bào)表的23欄是零,對(duì)嗎
對(duì)的是的,是這么理解,是這么做的。