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老師您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),例如留底60000,沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,退水率13%,沒有內(nèi)銷,退稅75000,只能退回60000,請問另外剩下的15000,交附加稅是嗎?用交增值稅嗎?這15000,怎么辦還可以退嗎?

2021-12-12 18:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-12 19:33

同學(xué)你好,剩下的15000元,不用繳納附加稅,不用繳納增值稅,不可以退了。   (1)不予抵退的增值稅:   借:主營業(yè)務(wù)成本;   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。

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同學(xué)你好,剩下的15000元,不用繳納附加稅,不用繳納增值稅,不可以退了。   (1)不予抵退的增值稅:   借:主營業(yè)務(wù)成本;   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
2021-12-12
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从?jì)算的
2022-01-06
您好,這樣是正確的,如果有免抵,還要用到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”科目
2021-01-04
你好,我們這邊不可以退的。留著以后抵扣。
2023-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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