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就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點的啦,發(fā)現(xiàn)時又跨月了,次月開了負數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當時公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當時沒有進項稅,也沒有銷項,只有開錯票的稅,和開負數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?

2023-09-05 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 10:52

你好,我們這邊不可以退的。留著以后抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:52

他是不是讓你留底底線了,如果是這種情況下的話,附加稅不退。

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快賬用戶9604 追問 2023-09-05 11:00

那正常繳上,等著以后,抵扣,附加稅也能抵嗎,還是繳就繳了

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-05 11:02

你好,可以正常抵扣。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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