你好,免低稅額沒有分錄,只有計(jì)提附加稅才有分錄
本月有一筆出口業(yè)務(wù),出口業(yè)務(wù)占內(nèi)銷的比例很少,沒有退稅額,那筆出口業(yè)務(wù)需要計(jì)算免抵退稅額嗎,分錄要做嗎
請(qǐng)問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計(jì)算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費(fèi)呢
生產(chǎn)企業(yè)怎么理解免抵稅額就是抵頂內(nèi)銷征稅部分的稅額。 假如沒有內(nèi)銷,全是出口,免抵退稅額肯定大于留抵稅額啊,那不是肯定有免稅抵稅額,這樣不是沒出口免稅嗎
沒有內(nèi)銷的出口企業(yè),免抵稅額,會(huì)計(jì)分錄?
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請(qǐng)問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國(guó)內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實(shí)際收貨人為國(guó)內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國(guó)內(nèi)B公司
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
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計(jì)提分錄?
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育附加/地方教育附加 按比例計(jì)算
我知道有內(nèi)銷的免抵這塊要處理 沒有內(nèi)銷的不知道免抵怎么處理
你好,內(nèi)銷是正常算銷項(xiàng)稅,和增值稅報(bào)表相關(guān)