你好 主表應(yīng)納稅減征額
當(dāng)月我有繳納稅控盤免費280元,我在附表四,已經(jīng)填寫本期發(fā)生額和本期實際抵扣額280.請問我填減免稅申報明細(xì)表時,是在減稅性質(zhì)代碼增加 還是在免稅性質(zhì)代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個呢?
本期續(xù)費稅盤服務(wù)費280元,在表四這里本期發(fā)生額填280,本期沒有發(fā)生抵減稅額,進項有多的,這里就不填是吧?
老師,百望稅盤續(xù)費280元,在填增值稅主表的時候填在哪里呢?已經(jīng)在表四的本期發(fā)生額填入280元了
老師,百望稅盤續(xù)費280元,在填增值稅主表的時候填在哪里呢?已經(jīng)在表四的本期發(fā)生額填入280元了
老師好,稅控系統(tǒng)續(xù)費280元,增值隨普通發(fā)票,但是這280元我沒認(rèn)證,又能抵扣280元的增值稅,我報稅時候,應(yīng)該在哪個表填寫這280元呢 謝謝
初級會計考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問下,我們想搞個返利活動,我要是算出每個月的平均售價,平均成本,出來平均利潤后,然后用這個利潤去減掉返利這樣算就對嗎
2025年5月份公司社保工傷保險費用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級會計公開課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個怎么處理
老師你好,收到政府上年度補助項目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設(shè)備計提跌價準(zhǔn)備,40臺的時候,原材料沒漲價啊,為什么要對有標(biāo)的,計提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
我們公司一直沒有開票,沒有收入,在附表四中填入本期發(fā)生額280元,本期實際抵減額是0。還用在主表應(yīng)納稅額減征額填280嗎
不填寫主表 不抵扣不能填寫
那這種情況我附表四期末余額是280,賬上計入管理費用-辦公費對嗎
對的是的,減免明細(xì)表也要填寫。
那這種情況增值稅留底稅額賬上和增值稅主表上一致嗎?
是的是的,金稅盤的沒法留底。