你好 現(xiàn)在在操作什么呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)上要求填寫個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表,這是在什么情況下才需要填寫這個(gè)的?
你好 老師 這個(gè)框框內(nèi)還要填寫么 上個(gè)月開(kāi)了1.9萬(wàn) (含稅)這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的 這個(gè)本期發(fā)生什么的還需要填么
老師,為什么增值稅申報(bào)表上有一個(gè)期初未繳稅額這個(gè)數(shù)是自己填的還是系統(tǒng)自帶的,每期稅報(bào)完了都繳啊,怎么還有個(gè)期初未繳稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
老師您好,開(kāi)了一張3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,這個(gè)金額需要在增值稅納稅表附表三3%征收率那一欄填寫嘛,系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里啊?
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁(yè)寫滿了 需要翻頁(yè)怎么操作
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
申報(bào)整增值稅
你們是差額納稅的嗎 要不是是不用填寫的?
不是差額納稅 環(huán)保企業(yè) 提供服務(wù)的 不知道這個(gè)是干嘛的
只有金融商品轉(zhuǎn)讓才填寫的。
好的 謝謝老師 怕弄錯(cuò)了
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?