25藍(lán)這個(gè)和你上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)金額的,它都是自動(dòng)出來(lái)的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫(xiě)和他一樣的。
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))本年累計(jì)數(shù)為-37293.26.(19年12月申報(bào))。這個(gè)數(shù)字是什么含義,這是申報(bào)表系統(tǒng)自帶的還是手動(dòng)輸入的
我們公司每個(gè)月稅金都按時(shí)交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報(bào)表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
老師,為什么增值稅申報(bào)表上有一個(gè)期初未繳稅額這個(gè)數(shù)是自己填的還是系統(tǒng)自帶的,每期稅報(bào)完了都繳啊,怎么還有個(gè)期初未繳稅額?
老師,增值稅申報(bào)表31行本期繳納欠繳稅額是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的嗎,我們本期都沒(méi)有繳費(fèi)到為什么這行會(huì)有數(shù)據(jù)呢,而且這個(gè)數(shù)據(jù)還是去年4月所屬期繳納的增值稅數(shù)額
12月已經(jīng)補(bǔ)繳了之前的增值稅,為什么在申報(bào)表第25欄期初未繳數(shù)還是有這個(gè)金額?
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎