你好,增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中
老師你好,道路通行費(fèi),公路通行費(fèi)電子普通發(fā)票,需要到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?報(bào)稅時(shí),增值稅申報(bào)表附列資料(二)里面的多少行? 還有附列資料(二)里面的第35行具體填的哪些數(shù)據(jù)?
有通行費(fèi)抵扣的需要填哪里,抵扣表具體怎么填
通行費(fèi)電子普通發(fā)票,是不是有的能抵扣,有的不能抵扣?具體怎么區(qū)分
老師,這種通行費(fèi)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表填哪里
火車票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,具體填在附表二哪幾行里,麻煩具體寫清楚
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
就是這么填的,說(shuō)不對(duì),幫我修改一下
這樣說(shuō)不對(duì),報(bào)錯(cuò)了就顯示
你根據(jù)他的提示看一下金額是否能相符了
金額對(duì)的,是不是我填的地方哪里有問(wèn)題
第十行不填寫吧,你這個(gè)是能行費(fèi),不是旅客車票
對(duì),剛看到了,填多了
同學(xué),你好,不客氣的