取得“通行費(fèi)”字樣的電子普通發(fā)票,需要勾選認(rèn)證。認(rèn)證相符的發(fā)票根據(jù)認(rèn)證的份數(shù)、金額、稅額填寫附表二第35行
老師你好,道路通行費(fèi),公路通行費(fèi)電子普通發(fā)票,需要到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?報(bào)稅時(shí),增值稅申報(bào)表附列資料(二)里面的多少行? 還有附列資料(二)里面的第35行具體填的哪些數(shù)據(jù)?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購(gòu)原料1萬元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表麻煩老師您寫出相應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額,好評(píng),謝謝
案例2:海南紅木家具制造廠為增值稅一般納稅人,2024年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為700000元,增值稅稅額為91000元。專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。企業(yè)因資金不足,上述各款項(xiàng)全部尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)接受某公司無償捐贈(zèng)的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為30000元,增值稅稅額為3900元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。材料已驗(yàn)收入庫(kù),并以銀行存款支付相關(guān)入庫(kù)費(fèi)用300元,取得增值稅普通發(fā)票。(3)購(gòu)入不需要安裝的新設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,稅額為2600元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(4)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具普通發(fā)票一張,金額1130元,款項(xiàng)已收到。(5)將一批外購(gòu)的原材料對(duì)外投資,原材料賬面實(shí)際成本為65000元。開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅售價(jià)金額為71500元,增值稅稅額為9295元。(計(jì)量單位:元)要求:1、根據(jù)上述資料進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。2、計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。3、計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
那還需不需要填在附表(二)的項(xiàng)目的,(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,其中:本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣 2 了?
嗯,你手工填寫紙質(zhì)報(bào)表的話,要填寫上面的第1、2行
您的意思是電腦申報(bào),第35行數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)到上面的
嗯,報(bào)稅系統(tǒng)里面第1、2行和第35行有自動(dòng)的關(guān)系