你好;? ?應(yīng)收賬款貸方余額了。 說明就是 預(yù)收賬款了 。? 你去看看是否是收入的情況 。? 是否會 退款這些。 避免到時涉稅的??
老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導(dǎo)!
應(yīng)收賬款有很多貸方余額,老板也不清楚什么情況,這種要怎么辦?銀行余額不一致,科目余額表庫存現(xiàn)金和銀行余額加起來正好能和銀行照上,能不能直接把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款中?
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師,從別處接過來的賬,以前的賬特別亂,也沒有附憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銀行存款對不上,并且銀行貸款金額也對不上,找以前的賬根本找不到依據(jù),這種情況怎么辦,怎么把銀行存款余額和貸款金額調(diào)正確
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
銀行余額不照,像我家這種情況能不能直接把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款中?從本月開始銀行余額就可以和銀行對賬單一致了
你好 ;? 不能這樣的; 你是外賬哦。? ? ? 你不能直接對沖的。 找原因一筆一筆調(diào)整的。 你要有依據(jù)的。到時 稅務(wù)局問你 ; 你 啥都解釋不了就麻煩了? ?
有沒有簡單的方法可以調(diào)整科目余額的?我們公司太久了,一年一年看也太不好做了,沒有思路呢,問老板也不清楚原來的情況
你好 ; 啥都不清楚的話這個很麻煩的。 你又是外賬 你總得有依據(jù)的;? 一問三不知的話; 到時怕稅務(wù)局查的