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Q

老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導(dǎo)!

2020-11-17 02:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 07:30

您好,首先要找到原因,可以查一下相關(guān)科目的明細賬,看下是如何形成差異的,必須要明確原因再做賬務(wù)調(diào)整的。

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快賬用戶4200 追問 2020-11-17 08:29

老師還有別的指導(dǎo)嗎?這樣說我也知道,但是感覺有點多,請再詳細的說一下可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 08:36

咱們逐條處理1.查詢庫存現(xiàn)金這個科目的明細賬,看一下余額是怎么形成的,找到憑證查看一下附件是否真實合理,如果沒有問題,找出納確認是否確實沒有庫存現(xiàn)金了。2.其他貨幣資金是否發(fā)生過,也是查詢明細賬,找到憑證查看附件。3.應(yīng)付職工薪酬下邊明細科目比較多,逐個二級科目核對。4.固定資產(chǎn)需要進行全面盤點,找到差異原因,做出差異明細表,待領(lǐng)導(dǎo)審批后做進一步處理。5.可以和第3一并核對。6.銀行存款可以對上,不要貿(mào)然進行調(diào)整,一定要逐個確定原因。調(diào)賬是比較麻煩的事情,一定要細心耐心噢!

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您好,首先要找到原因,可以查一下相關(guān)科目的明細賬,看下是如何形成差異的,必須要明確原因再做賬務(wù)調(diào)整的。
2020-11-17
你好,知道是哪里做錯了嗎?直接平賬的話,用現(xiàn)金收回,借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2021-10-18
你好,這個之前沒有賬么,需要取之前科目余額表做期初,不是你隨便分的
2021-07-05
賬務(wù)問題 對于管理費用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負數(shù)金額),貸:管理費用(負數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進行更正申報。
2024-12-12
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應(yīng)該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000
2024-05-06
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