好,可以的,可以這么做的。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專票了,一個季度銷售額不超過45萬可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬?
老師好!我公司小規(guī)模,可以開專普票,上月末我沒計提增值稅。10月做賬計提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專票收入增值稅稅額合計313.94。開的是3%的專,那我計提普票增值稅,就0.89轉入營業(yè)外收入中,開的專票就正常計提專票增值稅,借:應交稅費-應交增值稅313.94.貸:應交稅費-未繳增值稅313.94.對嗎?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,可以自開專票,在開票45萬內,為了區(qū)分專用和普票增值稅額,專票的增值稅額計入未交增長稅,普票計入應交增值稅,這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,開1%的專票已繳增值稅1450.27,普票已來增值稅稅額1496.28,因開票金額未超45萬,普票未交增值稅,填報附加稅時增值稅是填寫好多?
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉營業(yè)外收入,專票計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方沒有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術服務費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
后期沒有什么問題吧
你好沒有問題的,可以的。