你好;? ?購(gòu)買固定資產(chǎn)會(huì)影響利潤(rùn)的。 因?yàn)闀?huì)折舊的。折舊會(huì)影響利潤(rùn)的 ;? 你買來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅 會(huì)做 抵扣的。 這部分會(huì)影響? ?增值稅和所得稅的?

老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過(guò)賬,這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這樣我還需要做每個(gè)月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不做會(huì)有什么影響,老板就需要一個(gè)利潤(rùn)表,我能把這個(gè)表直接給他嗎?利潤(rùn)準(zhǔn)確嗎?會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報(bào)表中的那些數(shù)據(jù)呢?
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn)對(duì)凈利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生影響,但是固定資產(chǎn)作為一項(xiàng)特殊的資產(chǎn)他一般不會(huì)流轉(zhuǎn),不流轉(zhuǎn)不就沒(méi)有銷項(xiàng)稅了么,那不就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了么,那購(gòu)買的進(jìn)項(xiàng)稅不就會(huì)對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響了么,與開頭講的購(gòu)買固定資產(chǎn)對(duì)凈利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生影響矛盾了么?
老師,一般納稅人外購(gòu)物資用于建造固定資產(chǎn),增值稅不計(jì)入成本,單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,那如果固定資產(chǎn)建好了不賣出去,則不會(huì)發(fā)生流轉(zhuǎn)也不存在銷項(xiàng),那么交稅時(shí)采用購(gòu)進(jìn)扣稅法,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),則為負(fù)數(shù),沒(méi)抵扣完的進(jìn)項(xiàng)作為留抵稅額,用于日后再抵扣,可是日后在哪里抵扣掉呢?在材料領(lǐng)用,或者是固定資產(chǎn)折舊當(dāng)中都沒(méi)有它的蹤影…
資料一:2014年1月1日,購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù)并立即用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,成本為200萬(wàn)元,因無(wú)法合理預(yù)計(jì)其帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限,作為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)核算。2014年12月31日,對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試后未發(fā)現(xiàn)減值。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在計(jì)稅時(shí),對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)按照10年的期限按直線法攤銷,有關(guān)攤銷額允許稅前扣除。 老師,請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)對(duì)所得稅的影響不是調(diào)增20嗎,我的理解是攤銷對(duì)利潤(rùn)影響是0,而稅法角度對(duì)利潤(rùn)的影響是-20,會(huì)計(jì)向稅法看齊,不是調(diào)增20嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下就是我聽清華老師講的一個(gè)財(cái)務(wù)分析案例中他說(shuō):用一個(gè)3000w的房產(chǎn)去抵扣銀行1.6億的貸款,這筆分錄會(huì)影響利潤(rùn)表,也就是貸方會(huì)有資產(chǎn)處置損益1.3個(gè)億,這個(gè)會(huì)進(jìn)入損益表,也就是增加1.3個(gè)億的利潤(rùn)對(duì)吧,這個(gè)對(duì)吧,然后他說(shuō)第二天又花了1.6個(gè)億的現(xiàn)金將這個(gè)3000w的房產(chǎn)買回來(lái)了,但是他說(shuō)這筆分錄不影響損益表,我在想為什么不影響呢,借方的差額難道不是損益表的科目嗎?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?


老師,我說(shuō)的一開始購(gòu)買的情況
不是后面計(jì)提折舊的時(shí)期,剛開始購(gòu)買是不計(jì)提折舊的啊
你好; 你購(gòu)買計(jì)入固定資產(chǎn)。 這個(gè)不會(huì)影響利潤(rùn)
固定資產(chǎn)不流轉(zhuǎn),就沒(méi)有銷項(xiàng)稅,那不就不能抵扣了,不抵扣不就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出影響利潤(rùn)了么
?你好 ; 你買來(lái)固定資產(chǎn)是公司使用 那么就可以抵扣的 ;? 比如你買的辦公桌這些? ?是可以抵扣的;? 如果你確實(shí)買來(lái)是福利費(fèi)的固定資產(chǎn)? 那么就? 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 處理 。? ?影響了固定資產(chǎn)原值。折舊了? ? 會(huì)影響利潤(rùn)
老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣在實(shí)務(wù)中是每筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)地銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),還是把所有業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額加起來(lái),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額加起來(lái)一次性抵扣?
你好 ;所有業(yè)務(wù) 的銷項(xiàng)稅? 用對(duì)應(yīng)符合抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 不用一一對(duì)應(yīng)?
好的老師,謝謝啦
?沒(méi)事的; 希望能幫到你? ?