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11月發(fā)票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發(fā)票,11月多交的稅款不會(huì)被留抵吧,可以直接申請退稅嗎

2021-12-08 21:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 21:25

同學(xué),您好,12月沖紅后,申報(bào)增值稅的時(shí)候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務(wù)局申請退費(fèi)。

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同學(xué),您好,12月沖紅后,申報(bào)增值稅的時(shí)候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務(wù)局申請退費(fèi)。
2021-12-08
你好,11月稅不能退稅的,12月開紅字發(fā)票沒有再開正確發(fā) 票的可以去稅局申報(bào)退稅
2021-12-08
你好,11月稅不能退稅的,12月開紅字發(fā)票沒有再開正確發(fā) 票的可以去稅局申報(bào)退稅
2021-12-08
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,你在一月份紅沖就可以的 如果是一般納稅人銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來 你有足夠多的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
2023-01-04
你好;? 那你 銷售方開紅字信息表; 開紅字發(fā)票 來紅沖哈;? 跟購買方?jīng)]有關(guān)系? ?
2022-12-23
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