你好,這個一月開的紅字發(fā)票只能做到一月份的。
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
12月19號開了一張增值稅專用發(fā)票,需要作廢,但現(xiàn)在已經(jīng)是1月份,作廢不了,可以開紅字發(fā)票沖紅嗎?
11月發(fā)票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發(fā)票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎
12月開的發(fā)票,忘記作廢了,1月開了沖紅發(fā)票,1月的沖紅發(fā)票可以入12月賬上嗎?因為不錄的話,會要繳納所得稅
請問12月份開的票,忘記作廢了。只能在1月份進行紅沖,那12月份的票還是需要正常繳稅嗎?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
但是這是本來要作廢的,因為沒有作廢,導(dǎo)致要繳納所得稅,應(yīng)該怎么處理呢
這個只能正常做,再做紅字
能不能做暫估呢?因為后面去辦退稅太麻煩了
暫估你也沒有發(fā)票的
1月開的紅字發(fā)票算不算?
不算這個,只能做到一月份。
那這樣不合理呀
這個紅字發(fā)票只能做到你的開紅色發(fā)票的月份才對。
你多交的所得稅再去申請退稅。
要我匯算清繳的時候去退稅嗎
這個不會退稅的,因為你的紅色發(fā)票是可以減少收入。
可是我21年本來是不用交的,因為我的發(fā)票要作廢的忘記作廢,導(dǎo)致的
這個確實沒有辦法的
不能稅前扣除的嗎?
那我這個退稅怎么去退,老師你前面說的“你多交的所得稅再去申請退稅?!庇终f“這個不會退稅的,因為你的紅色發(fā)票是可以減少收入?!?
我剛才是說錯了,因為你就舉個例子吧,比如說你現(xiàn)在多交了,你第二年的時候就會少交所得稅。
就是第二年不會交所得稅,所以我很煩惱
交了怎么退呢
這個交的話就是不會退的,因為你第二年的話開紅字發(fā)票收入就少了。
匯算清繳不是嗎
匯算清繳不會退還你這部分企業(yè)所得稅