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11月收到發(fā)票抵扣以后 11月沒(méi)產(chǎn)生增值稅,銷售方在12月把發(fā)票紅沖 重新開(kāi)了一張金額的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)11月需要補(bǔ)稅嗎

2022-11-30 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 15:00

11月份不需要補(bǔ)稅的

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:01

12月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再抵扣就可以了。

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11月份不需要補(bǔ)稅的
2022-11-30
你好,你直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以的,不用申請(qǐng)紅字信息表。
2021-12-07
分析原錯(cuò)誤發(fā)票情況 10?月份開(kāi)具了錯(cuò)誤金額的普通銷售發(fā)票,由于是出口退稅公司且銷項(xiàng)稅免稅,當(dāng)時(shí)在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)銷售商品,原錯(cuò)誤分錄(假設(shè)金額為?A): 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?A 這里沒(méi)有涉及銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭敲舛愪N售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)?-?A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯(cuò)誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開(kāi)具正確發(fā)票 假設(shè)重新開(kāi)具的正確發(fā)票金額為?B,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?B 財(cái)務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯(cuò)誤金額的賬務(wù)記錄,然后按照重新開(kāi)具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個(gè)過(guò)程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項(xiàng)稅的調(diào)整。
2024-12-04
同學(xué)你好,那12月收到后要將11月那張做負(fù)數(shù)嗎?在做一筆正確的?——先做一筆負(fù)數(shù)分錄,再做正確的分錄;
2022-01-13
是你收到的,還是開(kāi)出去的?
2024-12-11
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