把這部分增值稅計入營業(yè)外收入-減免稅額
老師好,小規(guī)模季度不超30萬,減免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳,我之前做到營業(yè)外收入~政府補助,但稅金先征后返才算政府補助嗎?那減免的稅金到底該如何做帳呢?
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)開具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營業(yè)外收入還是減免稅?
老師, 小規(guī)模季度開具不滿30萬不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計入營業(yè)外收入的政府補助還是減免稅額?
老師, 小規(guī)模季度開具不滿30萬不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計入營業(yè)外收入的政府補助還是減免稅額?
老師,小規(guī)模季度沒有超過30萬,稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的哪個科目,增值稅稅額減免屬于政府補助嗎?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
那報稅時,這部份要填在減免那里嗎?
報所得稅時是那樣子的