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老師, 小規(guī)模季度開具不滿30萬不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計入營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是減免稅額?

2023-04-04 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 14:28

學(xué)員朋友您好,不是的,一般不需要單獨處理的

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:28

借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4320 追問 2023-04-04 14:29

可是現(xiàn)在錢不是地應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這里么?怎么變應(yīng)收賬款了?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:36

免稅的話,不需要體現(xiàn)應(yīng)繳稅費

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快賬用戶4320 追問 2023-04-04 14:37

可是我們是小規(guī)模納稅人,要到季度的時候才知道有沒有達(dá)到30萬,才知道免不免啊。。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:46

以后要交稅就沖收入就可以了

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把這部分增值稅計入營業(yè)外收入-減免稅額
2023-04-04
學(xué)員朋友您好,不是的,一般不需要單獨處理的
2023-04-04
銷售收入=票面金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01 減免稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-03-26
是計入到免征增值稅收入里面
2021-04-26
您好,計入營業(yè)外收入里的政府補(bǔ)助
2025-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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