你好,直接填寫在免稅欄就可以了
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補貼,這個在增值稅申報表中如何申報我們開的發(fā)票在免稅那里填寫,但是政府補貼是無票收入,那這怎么填
老師好,我們單位是民辦非營利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務(wù),收入是政府補助和餐費收入,本季度開了一張免稅普票,請問增值稅是直接零申報嗎?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個月收到政府補助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報表收入里填寫政府補助這部分嗎
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開了增值稅普票,做了主營業(yè)務(wù)收入,又收到政府補助的運營補貼,做了政府補助收入,在申報增值稅報表時,是不是只把開的普票數(shù)據(jù)申報就可以,政府補助的運營補助數(shù)據(jù)不用填呀?請教老師們!
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
那免稅欄不得填我的開票收入呀
填寫,免稅的收入都填寫進去就行了
這個增值稅不是體現(xiàn)的是開發(fā)票的收入嗎?政府補助收入在月度申報增值稅的時候需要體現(xiàn)這個嗎?之前的會計都沒沒有體現(xiàn)
你們開票的話就要填寫在免稅那里,不開票可以不報增值稅的,只填寫在所得稅申報表里