你好,普通發(fā)票一般納稅人按照含稅的, 如專票,一般納稅人按照不含稅的。
購進的固定資產如果取得的是增值稅普通發(fā)票,在做固定資產卡片輸入原值是含稅的還是不含稅的金額呢?
購買固定資產 對方開的普票 我固定資產的原值要 按照含稅價算還是不含稅價算 如果是專票呢
老師好,固定資產原值是按含稅價還是不含稅價入賬呢,提折舊按哪個算呢
一般納稅人購買固定資產,收到的是普票,這個固定資產的入賬價值是含稅還是不含稅
購入固定資產時取得增值稅專票,入賬時公司內部打的固定資產入庫單和固定資產購置申請表中固定資產單價是不含稅價還是含稅價呢?計提折舊時和購入時做的分錄是按不含稅價入賬
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方沒有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術服務費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?