您好,1、這是四舍五入的原因,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中計(jì)稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致,只能是退而求其次,要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 2、你只能調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的計(jì)稅金額,對(duì)計(jì)稅金額減去1分錢,讓申報(bào)系統(tǒng)錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額和專用發(fā)票的稅額一致,就不影響出口退稅申報(bào)。
老師你好,我們之前的會(huì)計(jì)沒有統(tǒng)計(jì)出口退稅金額,我想問一下我在出口退稅系統(tǒng)中可以重新錄入關(guān)單和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去生成單據(jù)查詢嗎?
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進(jìn)項(xiàng),所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報(bào)嗎?如果申報(bào)是零申報(bào)嗎?還有在我們的增值稅納稅申報(bào)表主表的哪里填這個(gè)出口發(fā)票的金額?
老師,你好,出口退稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額相差1分錢有沒有影響的?我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是30783.56,但是我們進(jìn)入系統(tǒng)申報(bào)時(shí)進(jìn)額額是根據(jù)貨款乘以稅率計(jì)算出退稅額的與我們?nèi)〉玫陌l(fā)票差了1分錢。
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,未申報(bào)退稅,這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
老師好,請(qǐng)問一下出口退稅系統(tǒng)申報(bào)金額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,有時(shí)候會(huì)相差幾分錢,賬怎么調(diào)平。
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?