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老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進(jìn)項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額?

2021-03-29 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-30 06:53

你好,不需要,你們沒有進(jìn)項發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-30 06:57

你這個啥發(fā)票采購都沒有,視同內(nèi)銷征稅了

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齊紅老師 解答 2021-03-30 06:57

有普通發(fā)票是可以申請免稅的

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-30 06:57

附表1 免稅貨物下面,減免表 免稅下面,主表第8欄下面

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你好,不需要,你們沒有進(jìn)項發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?
2021-03-30
個人認(rèn)為應(yīng)該是和申報出口退稅同一期申報免抵稅額的附加稅費,也就是上期申報免抵稅額的城建稅
2021-01-19
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報的時候,銷項采集發(fā)票計稅方式選擇:免抵退稅,進(jìn)項按正常抵扣采集發(fā)票。其他報表數(shù)據(jù)會自動取數(shù)
2021-03-10
同學(xué)你好 在出口退稅申報系統(tǒng)填好申報后再來做這個分錄
2020-09-08
同學(xué)你好 對的 到下個月申報
2021-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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