同學,你好 非正常損失里
盤虧進項稅額轉(zhuǎn)出是填增值稅申報表的表二進項稅額轉(zhuǎn)出有個非正常損失哪里嗎
到有效期商品報損進項轉(zhuǎn)出,填申報表是選非正常損失還是選其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出情形
老師好!請問因管理不善導致盤虧需做進項轉(zhuǎn)出申報是選非正常損失還是其他應作作進項轉(zhuǎn)出的情形?
庫存商品到有效期做報損處理 進項稅額轉(zhuǎn)出 申報時是選非正常損失 還是其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
老師,報損的商品進項稅轉(zhuǎn)出。在報表填哪個欄次,非正常損失還是其他應轉(zhuǎn)出情形?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎