你好,顧名思義,免抵退是免%2B抵%2B退的合計,那么扣除應(yīng)該退的剩下來的就是免抵的。
你好,免抵退稅不得免征和抵扣稅額25欄是不是征退差,征退差是不是對應(yīng)附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額
免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額 麻煩老師能對這個公式解釋,免抵稅額為啥這么計算
免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額 ,為什么要對免抵稅額這部分征收附加稅呢
在當期申報出口退稅時,產(chǎn)生應(yīng)退稅額,還有免抵稅額,這個免抵稅額的附加稅是什么時候申報呢?
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當期43050.21,進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個孩子,我一個母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個人都在店里買了社保。
上個月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個月是1萬元,開票需要出5%的稅點,那么這500是開票的服務(wù)費,這個要怎么入賬?
老師好,個人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機號碼一欄無法填寫手機號,咋辦
印花稅要計入固定資產(chǎn)原值嗎