你好,沒錯,這個就是這么做的。
老師,比如我開票開的免稅項目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價稅合計10000,那我在做分錄的時候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
如當月5號銷售一批貨價稅合計11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬,因為分錄不是每天填寫,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應收賬款1300 貸主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應收賬款1300
老師,我現(xiàn)在用新的收入準則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應收帳款10000,貸,主營業(yè)務收入10000,等開票在做一筆,借,應收,1300,貸,應交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎
老師,我現(xiàn)在用新的收入準則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應收帳款10000,貸,主營業(yè)務收入10000,等開票在做一筆,借,應收,1300,貸,應交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎?
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當月銷售額10000元,銷項稅1300元??铐椧迅?做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務收入一未開票 10000 應交稅費一應交增值稅(銷項稅)1300 當月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務收入一未開票 貸:主營業(yè)務收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師請問,24年的賬有未結轉(zhuǎn)損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉(zhuǎn)到24年去結轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
那我現(xiàn)在報增值稅稅怎么填,比如我10月把貨發(fā)給客戶,10月份這筆收入怎么報稅,等到11月我才給客戶開票,11月的稅又怎么報
抱歉啊做賬我知道這么做,至于報稅我還沒這么申報過,您可以再問下不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了其他老師