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如當(dāng)月5號銷售一批貨價稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚懀窍略略鲁醪乓黄鹛顚?,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300

2021-08-24 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-24 09:50

你一次寫一筆分錄就可以了。

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快賬用戶2330 追問 2021-08-24 09:51

不用分兩次也可以嗎,課程為什么分兩次寫

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齊紅老師 解答 2021-08-24 09:52

分兩次寫就更清楚一些,但是最后數(shù)都是一樣的。

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你一次寫一筆分錄就可以了。
2021-08-24
你好 你們這個實(shí)際就是銷售出去了一批產(chǎn)品 。 那么 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-06-18
同學(xué)您好 現(xiàn)金折扣應(yīng)該入財務(wù)費(fèi)用 不影響收入及稅額
2024-04-30
你好,之前做了無票收入,后期開了發(fā)票的需要做
2024-01-24
你好! 思路是對的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借主營業(yè)務(wù)收入1000 貸本年利潤1000
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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