你一次寫一筆分錄就可以了。
甲企業(yè)收購一批A產(chǎn)品,價款10000元,稅款1300元,收到一張轉(zhuǎn)賬支票,填制進(jìn)賬單送存銀行,會計(jì)分錄為,A,借銀行存款11300B,貸主營業(yè)務(wù)收入10000C,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300D,貸其他業(yè)務(wù)收入10000
家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款 老師們,我就想問一下應(yīng)付賬款的金額我掛多少
客戶消費(fèi)了1.13萬元購買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借 主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫存商品 5000 對嗎?
如當(dāng)月5號銷售一批貨價稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚?,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
借 原材料 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 104 貸 銀行存款 904 借 應(yīng)收賬款 1200*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 1200*13% 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 226 貸 應(yīng)付職工薪酬 226 借 應(yīng)付職工薪酬 226 貸 主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 26 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 11300 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售 增值稅 1300 借 在建工程一 100 貸 庫存商品 100 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)轉(zhuǎn)出 1300
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計(jì)算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費(fèi)用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營成本
不用分兩次也可以嗎,課程為什么分兩次寫
分兩次寫就更清楚一些,但是最后數(shù)都是一樣的。