您好,這個只要正常納稅申報就行

請問,朋友公司是做市政工程的,今年開票幾百萬,進項發(fā)票只有幾十萬,每月增值稅要交幾十萬,年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問之前沒開票的供應商補開票,稅點公司可以認,另外,在12月和明年1月報工資個稅時補報施工人員全年個稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤以成立個人獨資企業(yè)的形式開票給公司開取得成本票。請教老師這些辦法是否可以行,有無稅務風險。
一般納稅人今年3月份發(fā)放去年年終獎,沒有計提年終獎 1.賬務處理借以前年度損益,貸應付職工薪酬、貸應交稅費個人所得稅,然后匯算清繳時稅前扣除,這樣做有稅務風險嗎? 2.個稅申報怎么申報,比如3月份張三發(fā)放年終獎9000元,從4月份個稅申報時每個月加上1000元(9000/9=1000元)
12 月份員工加上法人,同時給法人發(fā)一個年終獎十幾萬,個稅正常交可以嗎?這個有涉稅風險嗎
公司6月份之后沒怎么營業(yè),后面也只有法人一人工資發(fā)放了,但是賬上有錢,想21年12月多發(fā)35000的工資給法人,用年終獎的形式可以嗎,還是必須要通過分紅呢,這個會不會有風險呢,可以直接發(fā)幾萬的工資嗎,之前是每個月5100的工資
您好,去年12月份有當月工資,另又發(fā)了年終獎,這個月申報個稅的時候,同一個人,工資按工資薪金所得申報,年終獎按全年一次性獎金申報,分開申報,可以嗎?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬?。恳院髴撔枰謹偟?/p>
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
稅務不會認為上一個月班就發(fā)十幾萬的獎金,是有什么問題吧?
這個稅務不管,你只需要按時納稅申繳納個稅就行