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老師之前公司是小規(guī)模核定征收,銀行賬戶的資金都是轉(zhuǎn)給法人使用沒有做賬,現(xiàn)在我接收之前的賬要怎么處理合適,可以不用管之前的流水我從新建賬嗎?

2021-12-06 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 12:49

你好,你可以現(xiàn)在開始重新建賬

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快賬用戶8842 追問 2021-12-06 12:56

老師那資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤但是賬戶上沒有款怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 12:59

你們表上沒有數(shù),那你做賬的資產(chǎn)負(fù)債表期初也沒有

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快賬用戶8842 追問 2021-12-06 13:01

意思全部從零開始做,不管之前的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:01

恩對啊,因為你畢竟從現(xiàn)在接受的

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你好,你可以現(xiàn)在開始重新建賬
2021-12-06
今年的費(fèi)用都是可以用的。
2021-09-09
同學(xué)你好,首先看下費(fèi)用是否進(jìn)的對的?(費(fèi)用報銷單據(jù)是否合理?工資是否正確計提)如果費(fèi)用類的單據(jù)都是對的,只是銀行帳錯誤,直接在當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整銀行帳就可以了,比如應(yīng)該從銀行存款支付,錯誤做成庫存現(xiàn)金了 貸:庫存現(xiàn)金(紅字) 貸:銀行存款(藍(lán)字) 這樣調(diào)整就可以了。
2020-08-25
您好, 這些只能要求老板轉(zhuǎn)賬到公戶上來,沖銷應(yīng)收賬款科目余額了。
2020-08-28
同學(xué)您好,之前的您什么都沒有,您也沒有 辦法,現(xiàn)在接手的和原來老板是什么關(guān)系
2021-08-07
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