同學您好,那您根據(jù)以前的單據(jù)來正常入賬
公司是小規(guī)模核定征收,員工工資很少,費用也少,之前的銀行賬付的貨款是給很多不同的人付的,而且沒有入庫單,一直沒做賬,現(xiàn)在怎么補這個賬呢?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
在2022年時候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項,再由前法人個人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費用開銷,金額大概有300多萬,個人賬戶支付員工工資有100多萬,而且都沒有做賬及申報社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請問一下我會有什么風險嗎
老師 我現(xiàn)在給一個個體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應收應付和庫存都是錯的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應付賬款用銀行存款沖為0 因為應付賬款很多供應商都沒做賬 而銀行存款是一個虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實的應付賬款和供應商 這時候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
只有對公賬戶發(fā)給個人的回單,別的什么都沒有
那您有相關(guān)單據(jù)的話,才可以根據(jù)單據(jù)來做,沒有對花槍您也沒有補賬的依據(jù)